Saturday 9 September 2017

Forex Handel Skatt


Hur man registrerar skatter som en Forex Trader. De flesta nya handlare har aldrig bekymmer sig för att ta reda på specifika skatter i förhållande till valutahandlare. Alla en ny handlar s fokus är helt enkelt på att lära sig att handla lönsamt. Men vid någon tidpunkt måste handlare Lära sig hur man redogör för sin handelsaktivitet och hur man registrerar skatter. Förhoppningsvis är skatterna att redovisa förexvinster, men även om det finns förluster på året, bör en näringsidkare lämna in dem med den rätta nationella myndigheten. Skatter på forex vinster och förluster kan vara lite förvirrande för nya handlare I USA finns det några alternativ för Forex Trader Först och främst har explosionen av detaljhandeln valutamarknaden orsakat IRS att falla bakom kurvan på många sätt, Så nuvarande regler som är på plats om forex skattrapportering kan ändras när reglerna ständigt håller på att införas på valutamarknaden, så var noga med att du ger dig en skattemässig professionell innan du tar några s Teps i arkivering av dina skatter. Det finns i huvudsak två sektioner definierade av IRS som gäller för valutahandlare - avsnitt 988 och avsnitt 1256 Avsnitt 1256 är standard 60 40 kapitalvinster skatt behandling Detta är den vanligaste sättet som valutahandlare filexport vinster Under Den här skattebehandlingen beskattas 60 av de totala kapitalvinsterna till 15 och de återstående 40 av de totala kapitalvinsterna beskattas vid din nuvarande inkomstskatt, som för närvarande kan vara så hög som 35 Lönsamma handlare föredrar att rapportera valutahandel enligt avsnitt 1256 eftersom Det erbjuder en större skatteavbrott än avsnitt 988. Lösningsföretag tenderar att föredra avsnitt 988 eftersom det inte finns någon kapitalförlustbegränsning som möjliggör full standardförlustbehandling mot inkomst. Detta kommer att hjälpa en näringsidkare att dra full nytta av handelsförluster för att Minska skattepliktig inkomst. För att dra nytta av avsnitt 1256 måste en näringsidkare välja bort av avsnitt 988, men för närvarande kräver IRS inte en näringsidkare att lämna någonting för repo Rt att han väljer bort Även om ditt Forex-konto är enormt och du förlorar mer än 2 miljoner i ett enda skatteår, kan du kvalificera dig för att fylla i ett formulär 886. Om din mäklare är baserad i USA kommer du att få en 1099 i slutet av året som rapporterar dina totala vinster förluster Detta nummer ska användas för att registrera skatter enligt antingen avsnitt 1256 eller avsnitt 988.Forex handel skatteregler i Storbritannien är mycket mer näringsvänliga än USA För närvarande sprida vinst vinst Är inte beskattade i Storbritannien och många brittiska mäklare erbjuder detaljhandel forex demo och vanliga konton i en spread-spreads struktur. Det betyder att en näringsidkare kan handla forexmarknaden och vara fri från att betala skatt. Därmed är valutahandel skattefritt. Detta är otroligt positivt för Lönsamma valutahandlare i U K. Nackdelen med att sprida vadslagning är att en näringsidkare inte kan hävda handelsförluster mot sin andra personliga inkomst. Om en näringsidkare hanterar pengar eller handlar för ett institut finns det många andra skattelagstiftningar som man kan Måste dock följa Men om en näringsidkare stannar med spridningsspel måste inga skatter betalas på vinst. Det finns olika stycken lagstiftning på gång som kan förändra valutaskattelagen snart. Man bör se till att man ger en skatt som är professionell till Se till att han håller sig vid alla lagar. Övriga alternativ. Ett annat alternativ som har en högre grad av risk är att skapa en offshore-verksamhet som engagerar sig i forexhandel i ett land med lite eller ingen forexbeskattning då betala dig en liten lön att leva på Varje år som skulle beskattas i det land där du är medborgare Det finns många typer av valutaprogramvara som kan hjälpa dig att lära dig att handla valutamarknaden. Denna typ av företagsbildning är mycket riskabelt eftersom du måste se till att du är uppenbar 100 Skattelagstiftning och inte släpper in i olaglig verksamhet Denna typ av verksamhet bör endast utföras med hjälp av en skattesekreterare, och det kan vara bäst att bekräfta med minst 2 skattesekreterare för att vara säker på att du är Göra de rätta besluten. Forex Taxation Basics. For nybörjare valutahandlare är målet helt enkelt att göra framgångsrika affärer. På en marknad där vinster och förluster kan realiseras i ögonkontakt, blir många investerare delaktiga att försöka sin hand innan Tänker lång sikt Men om du planerar att göra Forex en karriärväg eller är intresserad av att se hur din strategi pannar ut, finns det enorma skattefördelar som du bör tänka på innan din första handel. Även om handelskurser kan vara ett förvirrande område att behärska, Filing skatter i USA för din vinstförlust förhållande kan påminnas om vilda västern Här är en paus ned på vad du borde veta. För Options och Futures Investors För alla som vill komma igång i Forex alternativ och eller futures är grupperade i vad Kallas IRC 1256-kontrakt. Dessa IRS-sanktioner innebär att handlare får en lägre skatt på 60 40. Det innebär att 60 av vinster eller förluster räknas som långsiktiga realisationsvinster och de återstående 40 som kort sikt. De två största fördelarna med denna skattebehandling är. Tid Många valutahandelsalternativ handlare gör flera transaktioner per dag Av dessa affärer kan upp till 60 räknas som långsiktiga realisationsvinster. Mindre än ett år beskattas investerare till 35 kortfristig kurs Vid handel med terminer eller optioner beskattas investerare med 23 räntesatser som beräknas som 60 långsiktiga tider 15 max ränta plus 40 kortfristiga tider 35 max ränta för över - Teller-OTC-investerare De flesta spothandlare beskattas enligt IRC 988-kontrakt. Dessa kontrakt är för valutatransaktioner som avvecklas inom två dagar, vilket gör dem öppna för vanliga vinster och förluster som rapporterats till IRS. Om du handlar spotexex kommer du sannolikt att automatiskt Grupperas i denna kategori. Huvuddelen av denna skattebehandling är förlustskydd Om du upplever nettoförluster genom din årsskiftehandel, kategoriseras som en 988-handlare, tjänar du som en stor fördel. Som i 1256-kontraktet Kan räkna alla dina förluster som vanliga förluster i stället för bara de första 3.000paring De två IRC 988-kontrakten är enklare än IRC 1256-kontrakt, eftersom skattesatsen är konstant för både vinster och förluster - en idealisk situation för förluster 1256 kontrakter, medan mer Komplexa, erbjuda mer besparingar till en näringsidkare med nettovinster - 12 mer Den mest signifikanta skillnaden mellan de två är förväntade vinster och förluster. Lösningen Välja din kategori noggrant Nu kommer den knepiga delen att bestämma hur man lägger skatter för din situation Valutaförsökande förvirrande är att medan alternativ futures och OTC är grupperade separat kan du som investerare välja antingen ett 1256 eller 988 kontrakt. Den knepiga delen är att du måste bestämma före den 1 januari i handelsåret. De två typerna av valutakurser Arkiveringskonflikt men i de flesta bokföringsbyråer kommer du att bli föremål för 988 kontrakt om du är en platshandlare och 1256 kontrakt om du är en futures-aktör. Nyckelfaktorn talar med y Vår revisor innan du investerar När du börjar handla kan du inte byta från 988 till 1256 eller vice versa. Mosta handlare kommer att förutse nettovinster varför annars handlar så att de kommer att vilja välja ut sina 988-status och till 1256 status För att välja bort en 988 Status du behöver göra en intern anteckning i dina böcker samt fil med din revisor Denna komplikation intensifieras om du handlar aktier samt valutor Equity transaktioner beskattas annorlunda och du kanske inte kan välja 988 eller 1256 kontrakt beroende på din Status. Keeping Track Your Performance Record I stället för att förlita sig på dina mäklarförklaringar, är ett mer exakt och skattevänligt sätt att hålla reda på vinstförlust genom ditt resultatposter. Detta är en IRS-godkänd formel för registrering. Ta bort dina startmedel från Dina slutliga tillgångar netto. Ta in kontanter på dina konton och lägg till uttag från dina konton. Ta bort intäkter från ränta och lägg till räntebetalningar. Lägg till andra handelsutgifter. Formningsförteckningsformel ger dig en mer exakt bild av ditt vinstförlustförhållande och kommer göra det enklare för dig och din revisor att göra bokslutskommunikén enklare. Saker att komma ihåg När det gäller forexbeskattning finns det några saker du vill tänka på , Inklusive. Anvisningar för arkivering I de flesta fall måste du välja en typ av skattesituation senast den 1 januari. Om du är en ny näringsidkare kan du fatta detta beslut innan din första handel - oavsett om det är 1 januari eller 31 december Det är också värt att notera att du kan ändra din status i mitten av året, men endast med IRS-godkännande. Rekordhantering Att hålla bra register och säkerhetskopior kan spara tid när skattesäsongen närmar sig. Detta ger dig mer tid att handla och mindre tid att förbereda skatter . Betydelse av att betala Några handlare försöker slå systemet och tjäna en hel eller deltid inkomsthandel förex utan att betala skatter Eftersom överkvot handel inte är registrerad hos Commodities Futures Trading Commission CFTC några handlare th Bläck kan de komma undan med det Inte bara är det oetiskt, men IRS kommer att komma ikapp så småningom och skatteundandragsavgifter kommer att trumma alla skatter du skylde. Bottom Line Trading forex handlar om att kapitalisera på möjligheter och öka vinstmarginalerna så en klok investerare Kommer att göra detsamma när det gäller skatter Att ta sig tid att fila korrekt kan spara dig hundratals om inte tusentals i skatter, vilket gör det till en transaktion som är väl värt tiden. Superbasen i Forex Trading and Taxes. Posted 6 år sedan 12 00 PM 13 mars 2011 6 Kommentarer. Innan jag börjar måste jag kasta ut de nödvändiga ansvarsfriskrivningen. Först är jag inte en skatteproffs, bara en medborgare i FX-världen som försöker hjälpa mina FX-fanatiker att förstå en av de mest förvirrande aspekterna Av Forex trading företagsskatter Därför gör jag inga rekommendationer om hur någon ska hantera sina skatter. Detta är endast för informationsändamål, och förhoppningsvis när du konsulterar en skattesekreterare, kommer den här artikeln att hjälpa dig Du frågar de rätta frågorna För det andra är följande punkter som jag ska diskutera för amerikanska handlare som handlar med amerikanska mäklarfirmor ENDAST Skatter skiljer sig från land till land, så det är bäst att samråda med en lokal skattesekreterare i din egen region. I USA Många Forex-mäklare hanterar inte dina skatter Det betyder att det är upp till dig att beräkna dina vinster och förluster och lämna in dina avgifter eller avdrag med lämpliga skattemyndigheter jag vet att det är svårt, så jag bestämde mig för att sätta ihop en mini-primer Om hur Forex trading skatter fungerar som jag förstår. Som en spirande Forex-näringsidkare i USA måste du vara medveten om två avsnitt i skattekoden avsnitt 988 och avsnitt 1256 Båda dessa avsnitt gjordes ursprungligen för terminskontrakt, men med tiden , Har de också överförts för att ansöka om valutatransaktioner. Som handelsexkurshandlare faller vi som standard enligt skattebestämmelserna i IRC avsnitt 988. Detta har sina förmåner och dess nackdelar. Sektion 988 anger att en individ eller ett monster i fallet Av Cyclopip har förmågan att göra anspråk på kapitalförluster som inkomstavdrag Innan vi kommer in i det nitty-gritty av allt, låt oss lägga till några nerdy termer i vårt ordförråd Enligt Pipcrawler hjälper det att imponera på damerna. Med definitionen är en Kapitalförlust är när du säljer en tillgång för mindre än vad det kostar dig, till exempel vid en förlorad handel. Realisationsvinster uppstår däremot när du säljer en tillgång till mer än kostnaden. Därefter drar du samman ditt totala kapital Förluster från dina kapitalvinster och du har din NET-kapitalvinst eller NET-kapitalförlust beroende på om du slutade positivt eller inte. Skönheten i avsnitt 988 är att om dina kapitalförluster överstiger dina kapitalvinster som i fallet med en Nettofordranförlust kan du göra anspråk på det överskott som ett avdrag från dina andra inkomstkällor Med andra ord, om du hade skrivit kapitalförluster på 12 000 och en realisationsvinst på 10 000, skulle du fortfarande kunna göra anspråk på en förlust på 2000 som en Skatteavdrag Det är ganska bra fe Om din handel är i dumporna. Men lagen tillåter dig att välja bort avsnitt 988 som ska beskattas enligt bestämmelserna i avsnitt 1256 om du tycker att det är mer gynnsamt. Under avsnitt 1256 får du fila din Forex Kapitalvinster enligt 60 40-regeln. Vad betyder det här. 6040-regeln innebär i grunden att du kan beskatta 60 av dina kapitalvinster under den långsiktiga kapitalvinstgraden LTCG och 40 under de kortfristiga kapitalvinsterna STCG-kurs Observera att LTCG-räntan normalt cirka 15 är väsentligt lägre än STCG vanligtvis omkring 35 Genom att betala en del av dina skatter under den lägre skattesatsen kan du effektivt sänka det totala beloppet av skatt som betalats på dina kapitalvinster. Låt mig förtydliga detta med Ett exempel. Låt oss säga att du har ett 10 000 handelskonto och under det gångna året har du gjort 1 000 Antag att STCG är vid 40, det innebär att du måste betala 400 i skatter och din hemmamarknadsvinst skulle vara 600 . Nu, säg att du väljer att beskatta din vinst S enligt avsnitt 1256 och att LTCG-räntan är 10. Det betyder att 60 av din 1000 vinst skulle beskattas till 10 medan resterande 40 skulle beskattas till 40. Din totala skatt som betalats på kapitalvinsterna skulle då vara lika med . 1.000 x 60 x 10 1.000 x 40 x 40 60 160 220. Detta lämnar dig med en hemma vinst skulle vara lika med 780. Om du väljer att beskattas enligt avsnitt 1256 har du i grund och botten sänkt din skattesats nästan i hälften från 40 Till 22 Ganska söt eh. Nackdelen med avsnitt 1256 är hur mycket kapitalförluster du får hävda är begränsad till det antal kapitalvinster du registrerade. Om du spelat in en realisationsvinst på 10 000 och kapitalförluster på 12 000 kan du enkelt Kräva bara upp till maximalt 10 000 av dina kapitalförluster som ett avdrag i år. Återstående 2.000 måste vänta att dras av kapitalvinster under de kommande åren. Det vet jag att det är förvirrande, så här är tldr för länge inte Läs versionen. När din Forex trading-verksamhet slutar med nettoförlust, blir du bättre med avsnitt 988. Det gör att du kan dra av din netto-kapitalförlust från andra inkomsttyper. Om din handelsaktivitet resulterar i en nettovinst, Sektion 1256 föredras eftersom det tillåter dig Att ha en lägre övergripande kapitalvinst skattesats. Så, välj vilken avdelning som ska väljas bör vara lite lättare att göra nu, men det är självklart så lite mer till dina skatter än det Och med regelverk som ständigt förändras är det bästa att Göra för att undvika bokföringsfel och sluta med stora böter eller IRS på din dörr är att gå med en skattesekreterare eller en revisor gör det nu. Forex Trading and Taxes. Seeing vinst från forex trading är en spännande känsla både för dig och din Portfölj Men då slår det dig Vad med skatter Forex skattkoden kan vara förvirrande i början Detta beror på att vissa valutatransaktioner kategoriseras enligt avsnitt 1256-kontrakt medan andra behandlas under avsnitt 988 Behandlingen av vissa valutatransaktioner. Sektion 1256 ger en 60 40 Skattebehandling som är lägre jämfört med motparten Som standard är alla valutaterminskontrakt föremål för ordinarie vinst - eller förlustbehandling. Handlare måste välja bort avsnitt 988 och till kapitalvinst Eller förlustbehandling som omfattas av avsnitt 1256 Det går inte att försöka svänga ut ur skatterna Varje näringsidkare i USA måste betala för sina forexkapitalkorn. Mer information om avsnitt 1256.Sektion 1256 definieras av IRS Som ett reglerat terminsavtal, valuta-kontrakt eller alternativ utan eget kapital inklusive ränteoptioner, råvaruputures och brettbaserade aktieindexoptioner I det här avsnittet kan du rapportera kapitalvinster med Form 6781 från IRS vinster och förluster från avsnitt 1256 Kontrakt Och sträckor Notera att du måste skilja kapitalvinsterna i Schema D i en 60 40 split. Det är uppdelat som sådant.60 av de totala kapitalvinsterna beskattas till 15, vilket är den lägre skattesatsen. 40 av de totala kapitalvinsterna kan vara Beskattas till så högt som 35 Detta är den vanliga kapitalvinstskatten. Mer information om avsnitt 988. I detta avsnitt 988 betraktas vinster och förluster från forex som ränteintäkter eller - kostnader. På grund av detta är realisationsvinster Är också beskattad som sådan 60 40-delningen används inte och näringsidkare kan förvänta sig att betala mer om de faller under denna sektion. Sektionen 988 är också komplicerad eftersom valutahandlare måste hantera valutaförändringar på daglig basis. Men IRS Har också gjort några bestämmelser som gör att dagskursändringar kan betraktas som en del av näringsidkarens tillgångar eller en del av verksamheten Som ett resultat kan du välja bort avsnitt 988 och sedan beskatta dina vinster genom att använda avsnitt 1256. Hur väljer du Av avsnitt 988. IRS behöver inte egentligen en näringsidkare att lämna in något för att kunna välja bort. Men det är viktigt att hålla en intern rekord som visar att du har bestämt dig för att välja bort avsnitt 988. Många valutahandlare väntar på ungefär ett år Innan du väljer ut det här avsnittet Varför de bara observerar hur mycket vinst de kan göra från forex trading. Form 8886 och Trading Losses. Om du drabbats av stora förluster kan du kanske filform 8886 se nedan för formulär Om dina transaktioner resulterade i förluster avMinst 2 miljoner i ett enskilt skatteår 50.000 om det från vissa valutatransaktioner eller 4 miljoner i en kombination av skatteår kan du få filform 8886.Paying for the Forex Taxes. Filing själva skattningen är inte svårt En USA-baserad Forex Trader behöver bara få 1099 formulär från sin mäklare i slutet av varje år Om mäklaren är belägen i ett annat land, bör Forex Trader förvärva formulär och eventuella relaterade dokumentationer från hans konton Att få professionella skatte råd rekommenderas också. Som du kan se är det inget svårt att betala förex-vinster vid denna tidpunkt Men eftersom denna handel blir mer populär, är IRS bunden att komma med fler åtgärder som kommer att reglera handeln Men om det finns ett råd du Bör ta från detta, det är alltid att betala dina skatter. Traderskattforum och webbplatser. Gröna företagsuppgifter om valutahandelskatter Tradersräkning De har skrivit mycket pedagogiska resurser om handel och skatter Google An Swers Question är några år gammal, kan fortfarande ha mycket information Intuit Community Forum Posta frågor och få svar från Intuitens folk. Online Forex Trading marknadsför inte något av dessa forum eller webbplatser. De visas rent för utbildningsändamål. Med andra ord, var vänlig undersök dessa webbplatser och använd sunt förnuft om de ber dig om pengar. Ansvarsfriskrivning - Informationen tillhandahålls är av utbildningsyfte Vi är inte skatteexperter och vi föreslår att du kontaktar en. Forex Skatt. Detta gäller endast amerikanska handlare som handlar med ett amerikanskt mäklarfirma Utländska investerare som inte är bosatta eller medborgare i Förenta staterna Av Amerika behöver inte betala några skatter på utländsk valuta Vi accepterar inte handlare från USA, så det här avsnittet är bara för att ge amerikanska handlare en uppfattning om de skatter som de kan behöva betala om de handlar i USA . Observera denna information är endast för utbildningsändamål och borde inte tolkas som skatte - eller investeringsrådgivning av något slag. Se till att du konsulterar med en skatteprofessor om din valutaskatt. Mer och mer investerare från hela världen har tillgång till de största ekonomiska Marknaden i världen genom sina persondatorer Eftersom efterfrågan ökar för valutahandeln, måste allt fler amerikanska handlare hantera skattefrågor i slutet av året . Valutahandlare som är involverade i valutakursmarknaden med ett amerikanskt mäklarfirma kan välja att beskattas enligt samma skattebestämmelser som vanliga råvaror IRC Internal Revenue Code Avsnitt 1256 kontrakt eller enligt de särskilda reglerna i IRC 988 Behandling av viss utländsk valuta Transaktioner IRC 988 gäller kontantpengar såvida inte näringsidkaren väljer att välja bort. Fördelen med avsnitt 1256 för valutahandlare. Under avsnitt 1256 kan även amerikanska baserade valutahandlare ha en betydande fördel gentemot aktiehandlare. Genom att rapportera kapitalvinster på IRS-formulär 6781 Vinster och förluster från avsnitt 1256 Kontrakt och sträckor får handlare dela upp sina vinster på Schema D med en 60 40-split. Det innebär att 60 av kapitalvinsterna beskattas till den lägre långfristiga kapitalvinstgraden för närvarande 15 och Resterande 40 vid den ordinarie eller kortsiktiga kapitalvinsträntan, vilket beror på skattekonsolen näringsidkaren faller under så hög som 35 Detta resulterar i en medeltal på 23, vilket är 12 mindre än den vanliga kortfristiga räntan. Om kontanter Forex omfattas av avsnitt 988 regler, hur kan en näringsidkare välja mer fördelaktigt avsnitt 1256 split Läs om vidare för att få veta mer. För att välja bort eller inte välja bort avsnitt 988.US företag som handlar med en amerikansk valutamarknad och vinst av fluktuationer i valutakurser som en del av deras normala affärsverksamhet omfattas av avsnitt 988. Detta innebär att deras vinster och förluster från utländsk valuta såsom köp och försäljning av utländska varor Behandlas som ränteintäkter eller - kostnader och får beskattas följaktligen får de inte den fördelaktiga 60 40 spliten. Eftersom valutahandlare också utsätts för dagliga växelkursfluktuationer, omfattas deras handelsverksamhet också enligt bestämmelserna i avsnitt 988, men oroa dig inte IRS vill vara trevligt för dig så länge Eftersom dessa dagliga fluktuationer kan betraktas som en del av en näringsidkares tillgångar i normal affärsrörelse, ger IRS näringsidkaren möjlighet att avvisa att välja bort Sektion 988 och välja att vinsterna ska beskattas enligt den fördelaktiga 60 40-delningen av avsnitt 1256. Vad behöver du för att välja bort avsnitt 988 Även om du inte behöver lämna in något med IRS att välja bort, krävs du Att göra det internt innan du börjar handla, dvs du måste behålla register i dina egna böcker om det faktum att du väljer bort avsnitt 988.Många valutahandlare i USA böjer reglerna genom att vänta efter att året är över för att se om de Ha några vinster från deras handelsaktiviteter Om de gör det hävdar de att de valde ut ur IRC 988 för att njuta av den fördelaktiga sektionen 1256 behandling Å andra sidan, om summan av handeln från kontanter Forex inte är positiv, klibbar de sig med den traditionella Avsnitt 988 Eftersom enligt gällande skattelag blir det mycket svårt att motbevisa om näringsidkaren gjorde valet i början eller i slutet av året har IRS ännu inte börjat bryta ner denna verksamhet. Vad gör en näringsidkare när skatt Tid kommer. FX Handlare i Förenta staterna som handlar med USA-baserade NFA-medlemmar FCM s eller RFED s bör få 1099 blanketter från sin mäklare i slutet av året som aktie - och terminshandlare gör oavsett vilket land din mäklare är baserad på eller vilken skatt Relaterade rapporter som de tillhandahåller kan du dra upp rapporter online från dina konton och söka hjälp av en skatteexpert Oavsett vad du väljer att göra, faller du inte i frestelsen att klara dina affärer med din sektion 1256 aktivitet om några Forex-transaktioner Måste separeras i avsnitt 988 rapportering. Giver det faktum att valutamarknaden är en av de snabbast växande finansmarknaderna runt, kan det så småningom komma under närmare IRS-regler. Under tiden fortsätter handlarna att njuta av skattefördelar genom att handla utländska valutor. Vilka skatter måste jag betala om jag handlar med en icke-amerikansk valutahandel. Ovanstående information om skattemässiga konsekvenser av handelsexempel gäller endast amerikanska baserade valutahandlare som har sina konton hos en amerikansk mäklare Ge firma som är medlem i NFA och registrerad hos CFTC Vi accepterar inte kunder som är bosatta i Kuba, Nigeria, USA, Libanon, Nordkorea, Iran, Irak och Afghanistan.

No comments:

Post a Comment